2021医疗卫生机构内部审计工作实操培训班

第一期 长沙 4月28日—5月1日

第二期 郑州 5月17日—5月20日

报名

相关文件

文件下载

去年年底国家卫健委、中医局联合下发《关于加强公立医院运营管理的指导意见(国卫财务发〔2020〕27号)》,《指导意见》要求公立医院“加强内部审计监督管理、风险管理及内部控制建设,建立健全风险研判、评估和防控机制”。去年年底国家卫健委、中医局联合下发《公立医院内部控制管理办法(国卫财务发〔2020〕31号》,《管理办法》要求“医院由内部审计部门或确定其他部门牵头负责本单位风险评估和内部控制评价工作,制定相关制度;组织开展风险评估;制定内部控制评价方案并实施,编写评价报告等”。

为了帮助医疗卫生机构建立健全管理体系、理顺管理责任,规范内部审计业务,监督评价单位管理活动的流程设计是否合理、执行是否到位、效果是否达到预期,并提出改进建议,坚守内部控制和风险管理的第三道防线,卫生内部审计网和北京国家交流协会法律专业委员会决定联合举办“2021医疗卫生机构内部审计工作实操(长沙、郑州)培训班”。希望全国医疗卫生机构从事相关工作的领导和人员根据业务需要,积极踊跃参加。现将有关事宜通知如下:

吴 龚——卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》作者。

第一期 长沙 4月28日—5月1日(备注:讲述内容的1、2、3、4、5、6点)

第二期 郑州 5月17日—5月20日(备注:讲述内容的1、2、3、4、5、7点)

会务培训费:1680元/人,食宿统一安排,费用自理。

1.各省、市、县(区)卫健委(局)职能科室管理人员;

2.各级各类医疗卫生单位分管领导、审计处/科、运管办、财务处/科、采购办、基建处、后勤科、设备科、药学部等职能科室负责人;

3.各医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计处/科、财务处/科、采购办、基建处、后勤科等职能科室负责人。

联系人:王老师

电话:010-62220652

E-mail:44330988@qq.com

日程安排

program
培训内容

1.内部审计最新规章、政策评析(国家层面、行业层面、医院层面等)

2.运营管理风险防控实操

(1)监督职能:如何对事前、事中、事后以及重大经济事项进行全过程的跟踪审计监督

(2)评价职能:如何系统、全面的评价医院的运营管理活动,提出针对性强的建议,促进医院运营管理效率的提升

3.内部控制风险评估实操

(1)单位层面风险评估(内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、其他需要关注的内容等)

(2)业务层面风险评估(预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况等)

4.内控控制评价实操

(1)内部控制设计有效性评价

(2)内部控制运行有效性评价

5.内部控制监督实操(重点讲内部审计部门和纪检监察部门如何制定内部控制监督制度,明确各自监督的职责、权限、程序和要求等)

6.建设项目审计实操

7.审计项目质量控制与审计整改实务(案例包括检验外包审计、耗材专项审计、药品专项审计、非税收入专项审计、总务后勤物资专项审计等)

线上报名

2021医疗卫生机构内部审计工作实操(长沙、郑州)培训班

第一期 长沙 4月28日—5月1日

第二期 郑州 5月17日—5月20日