去年年底国家卫健委、中医局联合下发《关于加强公立医院运营管理的指导意见(国卫财务发〔2020〕27号)》,《指导意见》要求公立医院“加强内部审计监督管理、风险管理及内部控制建设,建立健全风险研判、评估和防控机制”。去年年底国家卫健委、中医局联合下发《公立医院内部控制管理办法(国卫财务发〔2020〕31号》,《管理办法》要求“医院由内部审计部门或确定其他部门牵头负责本单位风险评估和内部控制评价工作,制定相关制度;组织开展风险评估;制定内部控制评价方案并实施,编写评价报告等”。
为了帮助医疗卫生机构建立健全管理体系、理顺管理责任,规范内部审计业务,监督评价单位管理活动的流程设计是否合理、执行是否到位、效果是否达到预期,并提出改进建议,坚守内部控制和风险管理的第三道防线,卫生内部审计网和北京国家交流协会法律专业委员会决定联合举办“2021医疗卫生机构内部审计工作实操(长沙、郑州)培训班”。希望全国医疗卫生机构从事相关工作的领导和人员根据业务需要,积极踊跃参加。现将有关事宜通知如下:
吴 龚——卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》作者。
第一期 长沙 4月28日—5月1日(备注:讲述内容的1、2、3、4、5、6点)
第二期 郑州 5月17日—5月20日(备注:讲述内容的1、2、3、4、5、7点)
会务培训费:1680元/人,食宿统一安排,费用自理。
1.各省、市、县(区)卫健委(局)职能科室管理人员;
2.各级各类医疗卫生单位分管领导、审计处/科、运管办、财务处/科、采购办、基建处、后勤科、设备科、药学部等职能科室负责人;
3.各医学(卫生)院校、科研院所有关领导及审计处/科、财务处/科、采购办、基建处、后勤科等职能科室负责人。
联系人:王老师
电话:010-62220652
E-mail:44330988@qq.com
第一期 长沙 4月28日—5月1日
第二期 郑州 5月17日—5月20日